岗位基本信息

岗位职责

  1. 1.制定公司内部审计管理制度、工作流程和审计工作方案 并组织实施; 2.统筹协调监管机构、上级单位等内外部检查迎审工作 组织资料提供、沟通反馈与审计意见对接等; 3.组织审计问题整改督导 推动审计问题闭环管理; 4.持续完善公司内控管理体系 组织开展内控自我评价 推动内控缺陷整改与优化完善; 5.完成公司交办的其他工作。

岗位要求